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鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明
发布时间:2017-03-15     来源:      作者:

 

 

 

 

 

 

 

一、单位职能职责情况

指导全市国有林场改革、建设和分类经营工作;指导国有林场经营和林木采伐更新工作;组织和实施全市国有林场、森林公园、森林旅游发展计划;承担国有林场林木、林地使用权流转审核工作;承担国有林场林业生产活动的技术指导、技术服务,引进推广先进技术;管理和指导森林公园建设和森林旅游开发;承担国有林场建设项目的申报、监督检查及国有林场工作人员培训等工作。针对林业生态建设中关键技术问题,在造林绿化、防沙治沙、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树、花卉和经济林开发及林业经济等学科,开展应用研究、开发性研究、基础研究和软科学研究;开展森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作;开展林业规划设计、环境绿化工程设计工作;承担国家、自治区、市级林业科技攻关及其它研究项目,为林业发展提供科学技术和信息;开展林业科学技术培训、推广、交流。

二、2017年部门预算情况

(一)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明(公开01表)2017年度财政拨款收支预算76.23万元。收入预算中:一般公共预算拨款76.23万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出11.77万元,占15.44 %;农林水支出60.93万元,占79.93%;住房保障支出3.53万元,占4.63%

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开02表)2017年度社会保障和就业支出8.95万元,占11.74 %;社会保险基金支出2.82万元,占3.70%;农林水支出60.93万元,占79.93%;住房保障支出3.53万元,占4.63%

1、一般公共预算财政拨款支出(相应类级功能科目)

2017年度一般公共预算财政拨款支出76.23万元,比2016年度财政拨款预算增加1.95万元,增长了2.63%,增长原因为人员工资进档调资。

2、社会保障和就业支出

2017年度财政拨款预算8.95万元,占11.74 %,与2016年财政拨款预算持平。

3、社会保险基金支出

社会保险基金支出2.82万元,占3.70%,比2016年财政拨款预算增加了0.08万元,增长原因为人员工资进档调资。

4、农林水支出

2017年度财政拨款预算农林水支60.93万元,占79.93%,比2016年财政拨款预算增加1.77万元,增加2.99%;增加原因主要是人员工资进档调资。

5、住房保障支出

2017年度财政拨款预算支出3.53万元,占4.63%。比2016年财政拨款预算增加0.09万元,占2.62%;增加原因主要是人员工资进档调资。

() 2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开03表)

2017年一般公共预算基本支出71.23万元,基中工资福利支出62.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、地方津补贴、社会保障缴费、特殊岗位津贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.2万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、职工福利费等。对个人和家庭的补助3.53万元,包括住房公积金。

(四)2017年部门收支预算总表情况说明(公开04表)

2017年部门收入总预算76.23万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款76.23万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

(五)部门收入预算总表(公开05表)

2017年部门收入总预算76.23万元。其中:一般公共预算财政拨款76.23万元。

(六)部门支出预算总表(公开06表)

2017年度社会保障和就业支出8.95万元,占11.74 %;社会保险基金支出2.82万元,占3.70%;农林水支出60.93万元,占79.93%;住房保障支出3.53万元,占4.63%

三、关于财政拨款“三公” 经费支出预算情况说明 (公开08表)

(一)“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位是1个独立核算全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款预算情况说明

鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局2017年度“三公” 经费财政拨款支出预算为0万元,其中:公务用车运行维护费0万元,因公出国()0万元,公务接待费0万元。2016年“三公” 经费财政拨款支出预算为0万元,无变动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

市本级部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开表样

 
 
 
 
 

1

           
               

财政拨款收支预算总表

             

单位:万元

   

   

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目       (性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

76.23

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

71.23

 

     1.市本级安排

76.23

二、外交支出

 

 

    人员经费

66.03

 

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

5.20

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

5.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.77

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

60.93

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.53

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

76.23

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

三、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

本年支出合计

76.23

 

本年支出合计

76.23

 

       政府性基金预算拨款

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

76.23

本年支出总计

76.23

 

本年支出总计

76.23

 


2

           
             

一般公共预算财政拨款支出预算表

           

单位:万元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

76.23

71.23

5

208

   

社会保障和就业支出

8.95

8.95

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.95

8.95

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.95

8.95

 

209

 

 

社会保险基金支出

2.82

2.82

 

 

02

 

失业保险基金支出

2.82

2.82

 

209

02

01

失业保险金

0.38

0.38

 

 

02

02

医疗保险费

2.44

2.44

 

213

 

 

农林水支出

60.93

60.93

 

 

02

 

林业

60.93

60.93

 

 

02

04

林业事业机构

55.93

55.93

 

213

02

99

其他林业支出

5

 

5

221

 

 

住房保障支出

3.53

3.53

 

 

02

 

住房改革支出

3.53

3.53

 

221

02

01

住房公积金

3.53

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

     
       

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

**

**

**

1

 

 

合计

71.23

301

 

工资福利支出

62.50

 

01

  基本工资

15.82

 

02

  津贴补贴

1.14

 

02

  地方津补贴

26.16

 

02

    保留性津补贴

3.30

 

02

    生活性津补贴

12.48

 

02

    其他津补贴

0.01

 

02

    全额事业在职工作性津贴40%

10.38

 

02

  特殊岗位津贴

1.01

 

02

    事业8%岗位津贴

0.53

 

02

    政府特岗津贴

0.48

 

03

    年终一次性奖金

1.32

 

04

    医疗保险缴费

2.44

 

04

    失业保险缴费

0.38

 

08

    养老保险缴费

6.40

 

09

    职业年金

2.56

 

99

  其他工资福利支出

5.28

 

99

    带薪休假补贴

5.28

302

 

商品和服务支出

5.20

 

01

  办公费

0.40

 

07

  邮电费

0.12

 

11

  差旅费

0.60

 

28

  工会经费

0.26

 

29

  职工福利费

0.82

 

39

  在职人员交通费补贴

3.00

303

 

对个人和家庭的补助

3.53

 

11

  住房公积金

3.53

 

 


4

         
           

部门收支预算总表

         

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

76.23

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

71.23

     1.市本级安排

76.23

二、外交支出

 

   人员经费

66.03

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

5.20

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

5.00

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

11.77

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

60.93

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.53

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

76.23

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

76.23

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

76.23

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

76.23

本年支出总计

76.23

本年支出总计

76.23

5

                       

 

                             

 

部门收入预算总表

 

                         

单位:万元

 

科目编码

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款
收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目名称

预算数

其中:
教育收费收入

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

208

   

社会保障和就业支出

8.95

 

8.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.95

 

8.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.95

 

8.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

2.82

 

2.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

失业保险基金支出

2.82

 

2.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

02

01

失业保险金

0.38

 

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

02

医疗保险费

2.44

 

2.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

60.93

 

60.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

林业

60.93

 

60.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

04

林业事业机构

55.93

 

55.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

99

其他林业支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.53

 

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

3.53

 

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

3.53

 

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.23

 

76.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

                 
                   

部门支出预算总表

                 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上级支出

对附属单位          补助支出

 

 

 

 

1

2

3

4

6

5

208

   

社会保障和就业支出

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.95

8.95

 

 

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

2.82

2.82

 

 

 

 

 

02

 

失业保险基金支出

2.82

2.82

 

 

 

 

209

02

01

失业保险金

0.38

0.38

 

 

 

 

 

02

02

医疗保险费

2.44

2.44

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

60.93

60.93

 

 

 

 

 

02

 

林业

60.93

60.93

 

 

 

 

 

02

04

林业事业机构

55.93

55.93

 

 

 

 

213

02

99

其他林业支出

5

 

5

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

3.53

3.53

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

3.53

3.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.23

71.23

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

           
             

政府性基金预算财政拨款支出预算表

           

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据,公开空表下说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

               
                 

财政拨款“三公”经费支出预算表

               

单位:万元

   

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合 计

一般公共       预算拨款

政府性基金预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减%

   

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

0.00

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行费

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

0.00

   其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

0.00

         2)公务用车购置费