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鄂尔多斯市林业治沙科学研究院2014年部门决算和三公经费决算公开说明
发布时间:2015-08-31     来源:      作者:

一、单位构成

鄂尔多斯市林业治沙科学研究院内设综合办公室、科研办公室及规划设计室三个科室。单位共有编制33人,实有工作人员31人,其中正高级工程师5人,高级工程师9人,工程师10人,工勤技能人员7人;有本科生22名,研究生5名,博士研究生1名。

二、职能职责

针对林业生态建设中关键技术问题,在造林绿化、防沙治沙、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树、花卉和经济林开发及林业经济等学科,开展应用研究、开发性研究、基础研究和软科学研究;开展森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作;开展林业规划设计、环境绿化工程设计工作;承担国家、自治区、市级林业科技攻关及其它研究项目,为林业发展提供科学技术和信息;开展林业科学技术培训、推广、交流。

三、2014年决算收入支出情况说明

2014年年初结余546870元,2014年收入10936582.95元,2014年支出10936582.95元,2014年结余289550元。

2014年决算支出说明

    1、    财政对社会保险基金的补助(20803)361494.38

    2、    归口管理的事业单位离退休(2080502)1626498.66

    3、    抚恤金(2080801)248793

    4、    林业事业机构(2310204)4179699.2

    5、    林业技术推广(2130206)257320

    6、    住房公积金(2210201)686551.12

四、2014年“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”支出合计35701元,其中:公务用车运行维护费34765元,公务接待费936元,合计35701元。(咨询电话8580183

  

              鄂尔多斯市林业治沙科学研究院2014年部门决算和“三公”经费支出情况表

2014年度收入支出决算总表

部门:鄂尔多斯市林业治沙科学研究院                                                                  单位:元          

                         

                          

         

行次

决算数

支出项目(性质)

行次

决算数

功能分类

行次

决算数

一、财政拨款(补助)

1

7103036.36

一、基本支出

33

10627032.95

一、一般公共服务

65

 

其中:公共财政拨款(补助)

2

 

    工资福利支出

34

3832792.58

二、外交

66

 

纳入预算管理的非税收入

3

 

    商品和服务支出

35

4156997.59

三、国防

67

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

4

 

    对个人和家庭的补助

36

2637242.78

四、公共安全

68

 

三、纳入预算管理的政府性基金

5

 

二、项目支出

37

20000

五、教育

69

 

四、事业单位经营收入

6

444731.4

    专项业务费

38

 

六、科学技术

70

 

五、其他收入

7

70000

    专项资金支出

39

 

七、文化体育与传媒

71

 

六、债务资金(银行贷款)

8

 

三、事业单位经营支出

40

 

八、社会保障和就业

72

2236786.04

 

9

 

 

41

 

九、医疗卫生与计划生育支出

73

 

 

10

 

 

42

 

十、节能环保

74

 

 

11

 

 

43

 

十一、城乡社区事务

75

 

 

12

 

 

44

 

十二、农林水事务

76

7723695.79

 

13

 

 

45

 

十三、交通运输

77

 

 

14

 

 

46

 

十四、资源勘探电力信息等事务

78

 

 

15

 

 

47

 

十五、商业服务业等事务

79

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融监管等事务支出

80

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地区支出

81

 

 

18

 

 

50

 

十八、国土资源气象等事务

82

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

686551.12

 

20

 

 

52

 

二十、粮油物资储备事务

84

 

 

21

 

 

53

 

二十一、预备费

85

 

 

22

 

 

54

 

二十二、国债还本付息支出

86

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

24

 

 

56

 

二十四、转移性支出

88

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

本年收入合计

26

7617767.76

本年支出合计

58

10647032.95

本年支出合计

90

10647032.95

七、转移性收入

27

 

四、上缴上级支出

59

 

结转下年

91

289550

   上级单位补助收入

28

 

五、对附属单位补助支出

60

 

 

92

 

   附属单位上缴收入

29

 

六、结转下年

61

289550

 

93

 

八、上年结转

30

3318815.19

 

62

 

 

94

 

九、用事业基金弥补收支差额

31

 

 

63

 

 

95

 

收入合计

32

10936582.95

支出合计

64

 

支出合计

96

10936582.95